terça-feira, 14 de maio de 2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2013




PROGRAMA
DESPESA
FORNECEDOR
NF
VALOR
DIA
FAED
PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PAVILHÃO 01
R. C COMÉRCIO
32
4.380,00
05

CONFECEÇÃO DE BANCADA DE CANTO 80X80 PARA ARMAZENAR A FIAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA
OSVALDO MARTINS
00
400,00
16

215 CAMISAS PINTURA DE ESCUDO
FERNANDO COSTA
1655
215,00
16

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CONDICIONADOR DE AR
R.C COMÉRCIO
37
770,00
18

01 TONER COMPATÍVEL SAMSUN ML28504; 01 BATERIA SELADA 12V
  1. F DE ALMEIDA
00
140,00
22

06 MANUTENÇÃO EM MICOROSCOMPUTADORES; 03 RECARGA DE TONER.
  1. F. DE ALMEIDA
1166
390,00
22
SUBTOTAL



6.295,00

PDDE
FORRO DA SALA 08 E 09.
R.C COMÉRCIO
36
4.800,00
18
TOTAL



4.800,00

PDDE/
INOVADOR
01 TELEFONE SEM FIO, 01 NOBREAK BIVOLT, 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-8070D
A.F DE ALMEIDA
00
1.830,00
22
SUBTOTAL



1.830,00

MAIS
EDUCAÇÃO
02 ASSINATURA ANUAL REVISTA MENSAL COTOXÓ
COTOXÓ COMUNICAÇÃO
63383
120,00
03

02 CADERNO 15M; 03 FIO SINTÉTICO; 42 PASTA SUSPENSA; 01 CX. ETIQUETA; 01 RÉGUA 30CM; 04 PASTA AZ; 12 CX PAPELA OFÍCIO; 42 PILHA ALCALINA AAA; 04 PINCEL PERMANENTE; 24 COLA BRANCA 40G; 08 CANETA VERDE; 12 MARCA TEXTO; 03 PASTA SANFONADA; 03 ESTOJO ESCOLAR; 01 CX. CANETA; 02 CORRETIVO; 01 COLA BRANCA 1000G; 11 FITA ADESIVA TRANSPARENTE; 10 FITA PVC; 01 TESOURA ESCOLAR; 023 PERFURADOR; 01 CLIPS CX. PEQ.2/0; 01 CX. CLIPS 6/0; 03 GRAMPEADOR; 01 ÍNDICE TELEFONICO; 72 REABASTECEDOR PINCEL; 03 PAPEL COUCHE; 03 CX. GIZÃO DE CERRA C/12; 34 CARTOLINA DUPLA FACE; 06M TNT SIMPLES; TINTA PVA 37ML; 01 FITA DUPLA FACE; 08 TINTA GUACHA 250ML; 01 GLITER EM PÓ; 24 M PAPEL MADEIRA; 01 PAPEL SUPERBOND.
SOL LIVRARIA
00
2.563,93
04

GRIÔ LETRAMENTO
SUZANE REIS
285
300,00
30

GRIÔ CAPOEIRA
MURILO DANTAS
288
300,00
30

GRIÔ PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
REGINALDO GOMES
287
300,00
30

GRIÔ PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
FLÁVIO ALVES
290
290,00
30

GRIÔ MATEMÁTICA
JOELMA MONTEIRO
293
300,00
30

GRIÔ PROMOÇÃO À SAÚDE
ANA LÚCIA MENDES
292
300,00
30

GRIÔ PROMOÇÃO À SAÚDE
ÁDILLA DAIANNE
284
300,00
30

GRIÔ RADIO ESCOLAR
JUCINÉIA ALVES
286
300,00
30

GRIÔ LETRAMENTO
LUDIMILA SOUZA
289
300,00
30

GRIÔ CAPOEIRA
JHONATAS SANTOS
295
300,00
30

GRIÔ RADIO ESCOLAR
ANTONIO COSTA
291
250,00
30
SUBTOTAL



6.223,93

PNAQ
200 KG AÇÚCAR; 90 KG ARROZ PARBOILIZADO; 30 KG BISCOITO CREME CRACK; 20 KG CAFÉ; 02 KG CALDO DE GALINHA; 20 KG MISTURA VATAPA E CARURU; 15 KG FARINHA DE MANDIOCA; 30 KG FEIJÃO; 12 L LEITE DE COCO; 05 KG MILHO BRANCO; 01 KG BACON; 30 KG CARNE DE CHARQUE; 100 KG PÃO; 20 KG LINGUIÇA; 19KG COXA DE FRANGO; 30KG CARNE BOVINA MOÍDA; 10KG FUBÁ DE MILHO; 15 KG MACARRÃO PARAFUSO; 10 KG FARINHA DE TRIGO; 20 KG LEITE EM PÓ; 10 LEITE LONGA VIDA; 06 KG MARGARINA; 10 KG MOLHO PRONTO; 10 KG QUEIJO LANCHE; 10 UNI ÓLEO; 01 KG FERMENTO EM PÓ; 30KG CARNE MÚSCULO; 20 KG FEIJÃO FRADINHO; 05 KG SAL; 01KG COLORAL; 01KG COMINHO; 0,5KG FOLHA DE LOURO; 02 UNI MOCOTO BOVINO; 30DZ OVO; 30 KG MACARRÃO ESPAGUETE; 10 KG PROTEINA DE SOJA; 05 KG TEMPERO COMPLETO; 02 L AZEITE DE DENDE; 02 KG ALHO; 02 L AZEITE DE OLIVA; 11L VINAGRE.
FÁBIO MOREIRA
00
4.936,00
04
SUBTOTAL



4.936,00

TOTAL
DESPESA


24.084,93

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