PROGRAMA
|
DESPESA
|
FORNECEDOR
|
NF
|
VALOR
|
DIA
|
FAED
|
PINTURA
EXTERNA E INTERNA DO PAVILHÃO 01
|
R. C COMÉRCIO
|
32
|
4.380,00
|
05
|
|
CONFECEÇÃO
DE BANCADA DE CANTO 80X80 PARA ARMAZENAR A FIAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA
|
OSVALDO MARTINS
|
00
|
400,00
|
16
|
|
215
CAMISAS PINTURA DE ESCUDO
|
FERNANDO COSTA
|
1655
|
215,00
|
16
|
|
INSTALAÇÃO
ELÉTRICA DE CONDICIONADOR DE AR
|
R.C COMÉRCIO
|
37
|
770,00
|
18
|
|
01 TONER
COMPATÍVEL SAMSUN ML28504; 01 BATERIA SELADA 12V
|
|
00
|
140,00
|
22
|
|
06
MANUTENÇÃO EM MICOROSCOMPUTADORES; 03 RECARGA DE TONER.
|
|
1166
|
390,00
|
22
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
6.295,00
|
|
PDDE
|
FORRO DA SALA 08 E 09.
|
R.C COMÉRCIO
|
36
|
4.800,00
|
18
|
TOTAL
|
|
|
|
4.800,00
|
|
PDDE/
INOVADOR
|
01 TELEFONE SEM FIO,
01 NOBREAK BIVOLT, 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-8070D
|
A.F DE ALMEIDA
|
00
|
1.830,00
|
22
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
1.830,00
|
|
MAIS
EDUCAÇÃO
|
02 ASSINATURA ANUAL
REVISTA MENSAL COTOXÓ
|
COTOXÓ COMUNICAÇÃO
|
63383
|
120,00
|
03
|
|
02 CADERNO 15M; 03 FIO
SINTÉTICO; 42 PASTA SUSPENSA; 01 CX. ETIQUETA; 01 RÉGUA 30CM; 04 PASTA AZ; 12
CX PAPELA OFÍCIO; 42 PILHA ALCALINA AAA; 04 PINCEL PERMANENTE; 24 COLA BRANCA
40G; 08 CANETA VERDE; 12 MARCA TEXTO; 03 PASTA SANFONADA; 03 ESTOJO ESCOLAR; 01
CX. CANETA; 02 CORRETIVO; 01 COLA BRANCA 1000G; 11 FITA ADESIVA TRANSPARENTE;
10 FITA PVC; 01 TESOURA ESCOLAR; 023 PERFURADOR; 01 CLIPS CX. PEQ.2/0; 01 CX.
CLIPS 6/0; 03 GRAMPEADOR; 01 ÍNDICE TELEFONICO; 72 REABASTECEDOR PINCEL; 03
PAPEL COUCHE; 03 CX. GIZÃO DE CERRA C/12; 34 CARTOLINA DUPLA FACE; 06M TNT
SIMPLES; TINTA PVA 37ML; 01 FITA DUPLA FACE; 08 TINTA GUACHA 250ML; 01 GLITER
EM PÓ; 24 M PAPEL MADEIRA; 01 PAPEL SUPERBOND.
|
SOL LIVRARIA
|
00
|
2.563,93
|
04
|
|
GRIÔ LETRAMENTO
|
SUZANE REIS
|
285
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ CAPOEIRA
|
MURILO DANTAS
|
288
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
|
REGINALDO GOMES
|
287
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ PROGRAMA SEGUNDO TEMPO
|
FLÁVIO ALVES
|
290
|
290,00
|
30
|
|
GRIÔ MATEMÁTICA
|
JOELMA MONTEIRO
|
293
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ PROMOÇÃO À SAÚDE
|
ANA LÚCIA MENDES
|
292
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ PROMOÇÃO À SAÚDE
|
ÁDILLA DAIANNE
|
284
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ RADIO ESCOLAR
|
JUCINÉIA ALVES
|
286
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ LETRAMENTO
|
LUDIMILA SOUZA
|
289
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ CAPOEIRA
|
JHONATAS SANTOS
|
295
|
300,00
|
30
|
|
GRIÔ RADIO ESCOLAR
|
ANTONIO COSTA
|
291
|
250,00
|
30
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
6.223,93
|
|
PNAQ
|
200 KG AÇÚCAR; 90 KG
ARROZ PARBOILIZADO; 30 KG BISCOITO CREME CRACK; 20 KG CAFÉ; 02 KG CALDO DE
GALINHA; 20 KG MISTURA VATAPA E CARURU; 15 KG FARINHA DE MANDIOCA; 30 KG
FEIJÃO; 12 L LEITE DE COCO; 05 KG MILHO BRANCO; 01 KG BACON; 30 KG CARNE DE
CHARQUE; 100 KG PÃO; 20 KG LINGUIÇA; 19KG COXA DE FRANGO; 30KG CARNE BOVINA
MOÍDA; 10KG FUBÁ DE MILHO; 15 KG MACARRÃO PARAFUSO; 10 KG FARINHA DE TRIGO;
20 KG LEITE EM PÓ; 10 LEITE LONGA VIDA; 06 KG MARGARINA; 10 KG MOLHO PRONTO;
10 KG QUEIJO LANCHE; 10 UNI ÓLEO; 01 KG FERMENTO EM PÓ; 30KG CARNE MÚSCULO;
20 KG FEIJÃO FRADINHO; 05 KG SAL; 01KG COLORAL; 01KG COMINHO; 0,5KG FOLHA DE
LOURO; 02 UNI MOCOTO BOVINO; 30DZ OVO; 30 KG MACARRÃO ESPAGUETE; 10 KG
PROTEINA DE SOJA; 05 KG TEMPERO COMPLETO; 02 L AZEITE DE DENDE; 02 KG ALHO;
02 L AZEITE DE OLIVA; 11L VINAGRE.
|
FÁBIO MOREIRA
|
00
|
4.936,00
|
04
|
SUBTOTAL
|
|
|
|
4.936,00
|
|
TOTAL
|
DESPESA
|
|
|
24.084,93
|
|
terça-feira, 14 de maio de 2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2013
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